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【征求意见稿】市工业和信息化局关于《深圳市工业和信息化局财政专项资金审计管理办法(征求意见稿)》公开征求意见采纳情况的通告
市工业和信息化局关于《深圳市工业和信息化局财政专项资金审计管理办法(征求意见稿)》公开征求意见采纳情况的通告
各有关单位和个人:
近期,我局通过门户网站向社会公众公开征求《深圳市工业和信息化局财政专项资金审计管理办法(征求意见稿)》意见,期间共收到3条反馈意见。根据《深圳市行政机关规范性文件管理规定》(市政府令第305号)第十三条规定,现就公开征求意见期间收集到的反馈意见及采纳情况予以公示(详见附件)。
特此通告。
深圳市工业和信息化局
2023年11月18日
公开征求意见采纳情况表
序号 |
反馈单位或个人 |
反馈意见 |
采纳情况 |
1 |
阮生 |
关于产业项目审计,有如下几点建议还请考虑是否妥当:一、《深圳市工业和信息化局财政专项资金审计管理办法(征求意见稿)》第一点:严谨的科研式审计逻辑建议参考高技术类项目审核办法,针对常年申报的企业,财审需要先审阅历年项目书,抓取关键承诺技术+财务+社会性等指标,一一对比指标变更较大的说明及验证资料,由多位专家逐条对应给出真实的评价。第二点:聘请绝对对立的第三方专家,配备先进设备,验证纸质材料、电子材料是否伪造的专业工具或者设备这里还原一下常见的到访企业审计场景,审计人员带着笔记本、企业自制的表格和素材、提前筛选好的财务凭证,坐在企业的办公室,一天或者半天好好先生式的财务审计。财审不清楚企业经营实际情况,光看材料、几笔真假不清的纸质财务凭证,加上企业特聘某些中介的干扰式建议、强势的企业对接人员逼着快速结束审计,平心而论这种评审很难做到绝对的公平公正。对应条款:第六条 会计师事务所及其审计人员负责根据市工业和信息化局的委托,具体开展专项审计工作,主要职责如下:(一)接受市工业和信息化局的委托,按照审计工作相关法律、法规、规章及规范性文件等相关要求,配备专职人员和必要设备;(五)必要时可聘请技术人员提供意见和协助;(六)留存现场审计图片或音像资料,按规定做好专项审计过程中相关信息的安全管理,审计档案管理与保密工作;第七条 产业政策扶持项目的申报单位是专项审计对象(以下简称“被审计对象”),主要职责如下:(一)接受市工业和信息化局或其委托的会计师事务所实施的专项审计,并提供必要的工作条件;(二)按要求及时、全面提供扶持项目有关的各类资料和佐证材料;(三)按规定对市工业和信息化局或其委托的会计师事务所实施现场核查过程中存在的违纪违法行为进行投诉。 |
未采纳。该意见未对管理办法条文提出具体修改意见。 |
2 |
柳展 |
第二章第七条,建议增加申报单位业务运行情况说明、关联交易说明。如果项目涉及客户单位是申报企业单位法人代表(特别是家族企业的亲属、员工)等有高频关联业务往来,大概率财税管理为同一团队,项目内容需要企业针对企业关联交易情况、项目覆盖关联交易部分的合同的、产品、成果内容、客户评价做真实性汇报,主动接受实地验证。 |
采纳,在第二章第七条加入根据审计材料清单提供各类资料等表述。 |
3 |
深圳致公会计师事务所(普通合伙人) |
建议报告正文增加审计情况说明,主要是对删减的项目及依据的说明,也对应的可以在后附表格中,可以单列审计删除部分金额。这样可以方便领导部门核对金额及原因,提高了工作效率。 |
采纳,修改审计报告模板,增加审计报告附表格式。 |